压实审计监督责任 护航供销高质量发展
— 市供销社召开 2026 年度内部审计工作部署会
为深入落实上级关于供销合作社工作部署及巡察整改相关要求,全面规范系统财务管理、筑牢社有资产安全防线,8 月 3 日下午,市供销社在党建活动室召开 2026 年度内部审计工作部署会议,系统相关工作人员参会。

会上,依次宣读了《2026 年度内部审计工作计划》以及基层供销社原主要领导经济责任、财务收支两项专项审计工作方案,同步印发内部审计工作管理办法、审计方案、年度计划等系列配套制度文件,明确本年度审计范围、实施步骤、工作标准,搭建完整内审制度执行体系。
会议指出,2026 年是 “十五五” 开局之年,也是供销社深化综合改革、实现高质量发展关键节点,内部审计是落实全面从严治社、守护集体资产、破解运营堵点的重要抓手。前期巡察、专项审计暴露出系统内资产台账管理、资产租赁、资金使用等方面存在短板,常态化开展内部审计,通过 “经济体检” 及时纠偏堵漏,对完善供销治理体系、防范经营风险具有紧迫现实意义。
会议要求,各被审计单位要落实 “四个到位”:思想认识到位,主动接受监督,摒弃侥幸过关心态;资料准备到位,完整真实提供财务台账、合同、会议记录等资料,对资料真实性负总责;配合保障到位,专人对接联络,全力保障审计工作开展;整改落实到位,建立问题、措施、责任闭环清单,坚持立行立改、举一反三,同步完善长效管理制度,兼顾即时整改与源头治理。
本次审计引入第三方专业机构协同实施,会议要求审计机构恪守“三个严格”:严格依法依规开展审计,依照既定方案规范审计流程;严格把控审计质量,取证充分、评价客观、全程留痕,确保审计结果经得起检验;严格遵守审计工作纪律,恪守廉洁自律各项规定,保守工作秘密,杜绝违规违纪行为。
下一步,市供销社将以本次会议为起点,统筹推进全系统内部审计工作落地见效,以常态化、规范化审计监督堵塞管理漏洞,持续夯实为农服务物质根基,以坚实监督保障全市供销合作事业稳步高质量发展。
皖公网安备 34060002010001号
